報告期內,公司飼料銷量同比增長 23%,白羽肉雞控參股合計屠宰量同比增長 23%,生豬控參股合計出欄量同比增長 157%,各項業(yè)務按計劃穩(wěn)步推進。受行情因素影響,報告期內,公司業(yè)績增長面臨較大挑戰(zhàn):白羽肉雞雞雛成本與飼料成本同比大幅增長,終端市場消費不佳,白羽肉雞產(chǎn)業(yè)鏈利潤相比于去年顯著下滑;生豬價格連續(xù)大幅度下跌,養(yǎng)豬產(chǎn)業(yè)面臨巨大壓力;此外,根據(jù)企業(yè)會計準則的相關規(guī)定,公司對消耗性生物資產(chǎn)按照成本與可變現(xiàn)凈值孰低的原則做了減值測試,計提了存貨跌價準備。
面對上述不利因素,公司加快內部變革節(jié)奏,加大關鍵人才引進力度,強化公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
采購、技術、市場、生產(chǎn)等模塊的聯(lián)動,加強對標復盤管理,努力降低運營成本,與此同時,穩(wěn)健合理地安排資本支出,加快存貨周轉速度,在行業(yè)景氣度下行的情況下保證公司健康有序發(fā)展。